|
Faktúra |
20250155
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
246,97 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
Objednávka |
20250155
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
246,97 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
20250156
|
Učebnice
|
698,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
Objednávka |
20250154
|
Pomocný pracovný materiál
|
55,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
20250154
|
Pomocný pracovný materiál
|
55,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
Objednávka |
20250156
|
Učebnice
|
698,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
20250152
|
Učebnice
|
586,66 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
Objednávka |
20250152
|
Učebnice
|
586,66 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
Objednávka |
20250149
|
Výkon paušálneho servisu za 5/2025
|
197,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
20250149
|
Výkon paušálneho servisu za 5/2025
|
197,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
250244
|
potraviny
|
481,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
Faktúra |
20250153
|
Servisné práce - konvektomat
|
195,35 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
Objednávka |
20250153
|
Servisné práce - konvektomat
|
195,35 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
Objednávka |
20250147
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
217,56 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
20250147
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
217,56 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
20250148
|
Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 r
|
35,67 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
16.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
20250151
|
Učebnice
|
223,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
20250146
|
Telefónne poplatky, internet
|
5,85 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
20250150
|
Spotreba UK a TÚV 4/2025
|
9 208,55 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
15.05.2025 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
Objednávka |
20250148
|
Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 r
|
35,67 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
15.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2025 |