|
|
Faktúra |
142015051
|
POTRAVINY
|
111,22 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
AGRO TAMI, Nitra |
šj |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
990235
|
potraviny
|
749,22 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
MIK, s.r. o., Šaľa |
šj |
|
|
|
04.11.2014 |
|
Zmluva |
|
Prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
ZŠ Jána Hollého šaľa |
Športovo strelecký klub Šaľa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
130653
|
ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
383/2013
|
|
18.12.2013 |
Varipe,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého, šaľa |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0120190963
|
potraviny
|
391,97 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Zdravé ovocie,s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
170100019
|
oprava vodovodného potrubia
|
133,21 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Tibor Tóth |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
191623
|
potraviny
|
188,48 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Gastro-max, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190187
|
potraviny
|
33,91 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Varipek, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
99029
|
potraviny
|
675,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
MIK, s.r.o., Hollého 13, Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
990028
|
potraviny
|
658,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
MIK, s.r.o., Hollého 13, Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
950001947
|
potraviny
|
46,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
BONI FRUCTI, s.r.o. Dunajská Lužná |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
012190917
|
potraviny
|
65,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Zdravé ovocie,s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0120190915
|
potraviny
|
166,55 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Zdravé ovocie,s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0191571
|
potraviny
|
125,94 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Gastro-max, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0191532
|
potraviny
|
123,09 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Gastro-max, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
120190445
|
potraviny
|
79,81 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Zdravé ovocie,s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0191506
|
potraviny
|
112,55 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Gastro-max, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
990065
|
potraviny
|
281,61 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
990066
|
potraviny
|
691,77 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250213
|
potraviny
|
353,92 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |